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預算執(zhí)行情況自查報告

時間:2024-10-29 03:09:26 學人智庫 我要投稿
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預算執(zhí)行情況自查報告

  審計署在檢查前開展了自查,全部糾正了自查查出的問題。對此次檢查發(fā)現(xiàn)的問題,審計署及所屬單位高度重視,認真加以整改。如下是中國人才網(wǎng)給大家整理的預算執(zhí)行情況自查報告,希望對大家有所作用。

預算執(zhí)行情況自查報告

  預算執(zhí)行情況自查報告篇【一】

  市審計局:

  根據(jù)市審計局部門預算執(zhí)行情況自查自糾工作布置會精神和《北京市審計局關(guān)于開展20xx年預算執(zhí)行情況自查自糾工作的通知》的要求,我局(或委辦公司)于20xx年X月X日至20xx年X月X日組織開展了20xx年預算執(zhí)行情況自查自糾工作。現(xiàn)將自查自糾結(jié)果函告如下:

  一、基本情況

  (一)介紹與本部門20xx年部門預算編制和批復以及各項經(jīng)費實際到位和撥款情況等。

  (二)說明本部門自查自糾工作組織、實施情況以及為保證自查自糾質(zhì)量,采取的有效措施等。

  二、總體評價

  對本級和所屬單位預算執(zhí)行情況和財務管理現(xiàn)狀的總體評價,簡要表述部門是否建立了相應健全完善的管理機制,制定了支出管理制度、固定資產(chǎn)管理制度和財務管理制度等,并能否得到有效執(zhí)行,從而評價部門內(nèi)控制度的.健全性和有效性。

  三、自查發(fā)現(xiàn)的問題

  按方案中自查內(nèi)容和重點的順序一一表述問題,并分析問題產(chǎn)生原因。

  四、對問題的自糾情況

  (一)糾正的問題、金額以及采取的方法。

  (二)針對查出的問題制定整改措施,并說明具體內(nèi)容。

  五、為優(yōu)化我市財政體制改革提出建議

  六、其他需要說明的情況

  預算執(zhí)行情況自查報告篇【二】

  各位代表:

  現(xiàn)在,我代表指揮部向大會作20*年財務預算執(zhí)行情況及20*年財務預算安排的報告,請審議。

  20*年的財務資產(chǎn)工作按照集團公司及指揮部的整體要求,認真貫徹落實指揮部工作會議精神,圍繞指揮部建設跨國石油工程技術(shù)服務公司的目標,以會計集中核算為契機,以完善全面預算管理和建立財務預警機制為重點,積極開展“管理增效、挖潛創(chuàng)效、制度護效”的增收節(jié)支活動,不斷提升財務管理層次,較好地完成了年度財務預算。

  (一)主要工作量完成情況

  (1)鉆井總進尺66.68萬米,完成預期工作量的111.13%。其中探井進尺15.37萬米,完成預期工作量的192.12%;開發(fā)井進尺51.31萬米,完成預期工作量的98.67%。

  (2)錄井19860天,完成全年預期工作量的120.36%。

  (3)井下作業(yè)1525井次,試油120層,壓裂475井次,酸化80井次,分別完成全年預期工作量的98.39%,171.42%,118.75%,72.72%。

  (4)油建施工價值工作量31788萬元,完成全年預期價值工作量的1*.96%。

  (5)供電量34991萬Kmh,完成全年預期供電量的91.9%,供水量1072萬噸,完成全年預期供水量的92.81%。

  (6)運輸12128萬噸公里,完成全年預期工作量的'1*%。

  (7)機械加工及修理價值工作量1*08萬元,完成全年預期價值工作量的85.51%。

  (8)物資供應量122000萬元,完成全年預期供應量的1*.45%。

  (9)信息產(chǎn)業(yè)價值工作量11258萬元,完成全年預期價值工作量的1*.86%。

  (10)成品油銷售68298噸,完成全年預期銷售量的117.75%。

  (11)順酐銷售13291噸,完成全年預期銷售量的88.61%。

  (12)溶劑油銷售34600噸,完成全年預期銷售量的97.14%。

  (二)財務預算完成情況

  1、主營業(yè)務收入:年度預算27.1億元,全年實現(xiàn)主營業(yè)務收入30.08億元,完成年度預算的110.96%,與上年相比增長18.2%。其中:

  (1)吐哈關(guān)聯(lián)交易收入17.21億元,占總收入的57.2%,完成全年預算的1*.98%,與上年相比增長0.61%。

  (2)外部作業(yè)及社會收入11.16億元,占總收入的37.1%,完成全年預算的129.97%,與上年相比增長28.42%。

  (3)海外收入1.71億元,占總收入的5.7%,完成全年預算的107.77%,與上年相比增長14.06%。

  2、主營業(yè)務成本及稅金:年度預算26.51億元,實際發(fā)生30.34億元,完成年度預算的114.45%,與上年相比增長4.18%,低于收入增長十四個百分點。

  總成本中職工工資獎金支出、計提工資附加費和上繳社;稹l(fā)放各類補貼、臨時用工勞務費以及職工物業(yè)取暖費等人工成本約10億元,占總成本的三分之一。

  3、營業(yè)費用:年度預算2078萬元,實際發(fā)生1900萬元,比預算降低8.57%,與上年相比降低13.99%。

  4、管理費用:年度預算4581萬元,實際發(fā)生4400萬元,比預算降低3.95%,與上年相比降低8.8%。

  5、財務費用:年度預算-1700萬元,實際-1800萬元,比預轉(zhuǎn)自:www.Gwww.oh100.com算節(jié)約5.9%,與上年相比降低15.5%。

  6、投資收益:年度預算1100萬元,實際1233萬元,完成年度預算的112.09%,與上年相比增長14.8%。

  7、營業(yè)外收支凈額:年度預算為凈支出3187萬元,實際發(fā)生凈支出3147萬元,比年度預算降低1%,與上年相比降低10.45%。

  8、三項費用補貼:全年收到集團公司補貼41*萬元,比上年減少補貼1106萬元,降低21.24%。

  9、凈利潤:年度預算三項費用補貼后,盈虧持平。全年三項費用補貼后,剔除政策調(diào)整因素實現(xiàn)了盈虧持平的預算目標。

  10、工程建設投資完成情況:

  集團公司今年分四批下達指揮部投資計劃65922萬元,其中:非安裝設備購置28230萬元,占投資總量的42.82%,工程項目及其他10692萬元,占投資總量的16.22%,油氣合作開發(fā)投資7000萬元,占投資總量的10.62%,出疆管線投資2億元,占投資總量的30.34%。

  指揮部全年實際完成投資63150萬元,其中:非安裝設備購置完成投資25924萬元,占年度總投資的41.*%,工程項目及其他完成投資8751萬元,占年度總投資的13.86%,油氣合作開發(fā)投資8475萬元,占年度總投資的13.42%,出疆管線投資2億元,占年度總投資的31.67%;指揮部在重點進行技術(shù)服務設備更新的同時,安排建設資金5060萬元,用于改善前線職工生活設施。

  (三)開展的主要工作

  1、及時組織各項收入和專項資金。

  一是加大市場開發(fā)力度,主營業(yè)務收入不斷攀升。指揮部主營業(yè)務收入比上年同比增加5.28億元,增長18.2%。其中鉆井、井下兩單位完成收入13億元,占指揮部總收入的43.42%,增長8.58%;石油化工廠、輕烴化工廠、能源公司完成收入比上年增長57%。油建公司進入陜京二線市場,電力工程公司首次進入塔里木市常

  二是認真落實和油田公司年初簽訂的工程技術(shù)服務等關(guān)聯(lián)交易協(xié)議,確保指揮部基本收入的實現(xiàn),保持了關(guān)聯(lián)交易收入的基本穩(wěn)定。對關(guān)聯(lián)交易價款的確定、合同的簽訂、結(jié)算程序、貨款回收等進行全面指導與協(xié)調(diào),做到及時溝通處理矛盾。

  三是按照有關(guān)政策,落實了集團公司直接投資、三項注資、三項費用補貼、返哺資金、住房補貼、離退休生活補貼等專項資金共計3.3億元,為全年生產(chǎn)經(jīng)營的正常開展打下了基矗

  四是積極爭取集團公司政策,解決了哈密、鄯善基地維修改造及就業(yè)再就業(yè)等維護穩(wěn)定費用5000萬元,得到了集團公司在考核指標方面的大力支持,為指揮部今后發(fā)展減輕了經(jīng)營壓力。

  2、深入開展增收節(jié)支活動。

  針對油田內(nèi)部市場收入減少,各種增支因素日益增多,集團公司三項費用化補貼大幅度削減的嚴峻經(jīng)營形勢,指揮部審時度勢,兩次召開指揮辦公會議專題研究加強企業(yè)管理、消化增支因素,確保既定目標完成的具體措施,決定深入開展增收節(jié)支活動,動員全體干部職工轉(zhuǎn)變思想觀念,群策群力,開源節(jié)流,挖潛增效。明確了“以效益為中心”、“管理無小事”、“全員參與”和“過緊日子”的指導思想,指揮部主要領(lǐng)導親臨基層檢查指導活動開展情況,使管理增效活動迅速在指揮部范圍內(nèi)蓬勃展開,取得了市場開發(fā)不斷擴大、經(jīng)營收入穩(wěn)步增長、成本費用得到控制、經(jīng)濟效益明顯好轉(zhuǎn)的良好效果,實現(xiàn)了“收入總量增長12%,可變成本下降3%,差旅費下降5%”的預定目標。

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