審計專業(yè)論文題目
1.試論審計風險及其控制
2.試談企業(yè)內(nèi)部控制審計
3.企業(yè)虛增利潤的檢查方法
4.論利潤操縱的成因、手段及治理
5.試論我國注冊會計師制度面臨的問題及對策
6.芻議銀行存款審計中的幾個問題
7.小議商業(yè)折扣的審計
8.新技術下審計制度的.創(chuàng)新
9.如何進行人力資源價值評估
10.關于提高審計效率的幾點看法
11.原始憑證失真及解決辦法
12.論內(nèi)部審計的獨立性
13.論市場經(jīng)濟下審計的職能與作用
14.論審計在宏觀經(jīng)濟調(diào)控中的地位與作用
15.論審計目標與審計證據(jù)的獲取
16.論審計與經(jīng)濟監(jiān)督系統(tǒng)
17.論我國審計組織體系的健全與發(fā)展
18.我國審計體制的改革與完善
19.論審計的法制化、規(guī)范化建設
20.論審計執(zhí)法與處罰力度的強化
21.論審計風險及其防范
22.關于現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部控制制度的研究
23.論經(jīng)濟效益審計
24.論國有資產(chǎn)保值增值審計
25.論現(xiàn)代企業(yè)制度下的內(nèi)部審計
26.對驗資中有關問題的探討
27.對資產(chǎn)評估中有關問題的探討
28.審計工作策略探討
29.論內(nèi)部控制系統(tǒng)審計(制度基礎審計探討)
30.論審計方式方法體系的完善
31.論企業(yè)集團內(nèi)部審計制度的構建
32.論注冊會計師的法律責任
33.論審計工作質(zhì)量的控制與考核
34.論我國審計準則體系的完善
35.論我國注冊會計師審計制度的發(fā)展與完善
36.獨立審計準則研究(可選一個準則進行研究)
37.強化內(nèi)部控制系統(tǒng)審計,提高審計質(zhì)量
38.論審計風險與審計責任
39.試論應收賬款審計的要點與方法
40.降低注冊會計師法律風險謅議
41.淺談注冊會計師審計的獨立性
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