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報賬流程及財務(wù)制度介紹

時間:2018-12-31 12:00:00 資料大全 我要投稿

報賬流程及財務(wù)制度介紹

  日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、水電費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)活動費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等,

報賬流程及財務(wù)制度介紹

。在一個預(yù)算期間內(nèi),各項費(fèi)用的累計支出原則上不得超出預(yù)算。

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  第一條費(fèi)用報銷的'一般流程:

  報銷人整理報銷單據(jù)并填寫費(fèi)用報銷單→ 須辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部門復(fù)核→總經(jīng)理審批→董事長審批→到出納處報銷。

  第二條差旅費(fèi)報銷流程:

  1. 出差申請:擬出差人員首先填寫《出差申請表》,詳細(xì)注明出差地點(diǎn)、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計差旅費(fèi)用項目等,出差申請單由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  2. 借支差旅費(fèi):出差人員將審批過的《出差申請表》交財務(wù)部,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù),出納按規(guī)定支付所借款項。

  3. 購票: 出差人員持審批過的出差申請復(fù)印件,到行政部訂票(原則上機(jī)票一律用支票支付,特殊情況不能用支票的,需事先書面說明情況,經(jīng)審批人簽字后報財務(wù)備案),短途出差自行到車站購票。

  4. 返回報銷:出差人員應(yīng)在回公司后五個工作日內(nèi)辦理報銷事宜,根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填寫《差旅費(fèi)報銷單》,部門經(jīng)理審核簽字,財務(wù)部審核簽字,總經(jīng)理審核,董事長審批;原則上前款未清者不予辦理新的借支,

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  第三條電話費(fèi)、水電費(fèi)報銷流程

  1、固定電話費(fèi):辦公室的固定電話費(fèi)由行政部指定專人按日常費(fèi)用審批程序及報銷流程辦理報銷手續(xù),門店電話費(fèi)由區(qū)域經(jīng)理按日常費(fèi)用審批程序及報銷流程辦理報銷手續(xù),若遇電話費(fèi)異常變動情況應(yīng)到電信局查明原因,特殊情況報總經(jīng)理批示處理辦法。

  2、門店在報銷水、電費(fèi)由區(qū)域經(jīng)理按日常費(fèi)用審批程序及報銷流程辦理報銷手續(xù),若遇水電費(fèi)異常變動情況應(yīng)到供水及供電公司查明原因,特殊情況報總經(jīng)理批示處理辦法。。

  第四條交通費(fèi)報銷流程

  1. 員工整理交通車票(含因公公交車票),在車票背面簽經(jīng)辦人名字,并由行政部派車人員簽字確認(rèn),按規(guī)定填好《交通費(fèi)報銷單》。

  2. 審批:按日常費(fèi)用審批程序?qū)徟?/p>

  3. 員工持審批后的報銷單到財務(wù)處辦理報銷手續(xù)。

  第五條 辦公費(fèi)、低值易耗品報銷流程

  1.購置申請: 公司行政部每季度根據(jù)需求及庫存情況按預(yù)算管理辦法編制購置預(yù)算,實際購置時填寫購置申請單按資產(chǎn)管理辦法規(guī)定報批。

  2.報銷程序:報銷人先填寫費(fèi)用報銷單(附出入庫單),按日常費(fèi)用審批程序報批。審批后的報銷單及原始單據(jù)(包括結(jié)賬小票)交財務(wù)部,按日常費(fèi)用報銷流程付款或沖抵借支。

  3.費(fèi)用歸集:財務(wù)部按月根據(jù)行政部提供的各部門領(lǐng)用金額統(tǒng)計表,歸集核算各部門相關(guān)費(fèi)用。庫存用品作為公共費(fèi)用,待實際領(lǐng)用時分?jǐn)偂?/p>

  第六條招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)、業(yè)務(wù)活動費(fèi)報銷流程

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