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企業(yè)采購管理制度

時(shí)間:2024-11-04 22:50:18 資料大全 我要投稿

企業(yè)必備采購管理制度

  一、采購管理制度目的:

企業(yè)必備采購管理制度

  為加強(qiáng)集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)部采購管理,規(guī)范采購申報(bào)程序,統(tǒng)一驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制成本,合理調(diào)配、利用物質(zhì)資源、嚴(yán)明采購紀(jì)律,特制訂本制度,下面是某****地產(chǎn)集團(tuán)有限公司采購管理制度范本,

企業(yè)必備采購管理制度

。

  二、采購管理制度原則:

  1、嚴(yán)格遵守“誰使用、誰保管、誰申購”的原則;

  2、嚴(yán)格遵守集團(tuán)采購配送中心統(tǒng)一詢價(jià)定標(biāo)的原則;

  3、嚴(yán)格遵守“三個三”原則。

  (一)選購三原則:

  (1)一種物品采購各部分別找三家

  (2)一種物品分別報(bào)三家

  (3)一種物品最后定一~三家

  (二)定購三原則:

  (1)同類物品質(zhì)量最優(yōu)

  (2)同類物品價(jià)格最低

  (3)同類物品的供應(yīng)商服務(wù)最好

  (三)驗(yàn)收三原則管理制度:

  (1)由集團(tuán)采購管理制度配送中心、使用部門、資產(chǎn)管理部門等部門共同參與驗(yàn)收

  (2)經(jīng)參與驗(yàn)收的各方代表簽字方能視為有效

  (3)發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品,一票否決,堅(jiān)決退換

  三、采購管理制度范本立項(xiàng)程序及申購流程:

  1、固定資產(chǎn)(含車輛):

  申購部門/單位填寫“固定資產(chǎn)購置審批表”→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→集團(tuán)資產(chǎn)管理部門意見→集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批示→集團(tuán)采購配送中心詢價(jià)定標(biāo)、并下發(fā)采購?fù)ㄖ?rarr;申購部門/單位辦理合同及結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

  2、低值易耗品:

  申購部門/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→中心/部門負(fù)責(zé)人審批→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→集團(tuán)采購配送中心詢價(jià)定標(biāo)、并下發(fā)采購?fù)ㄖ?rarr;申購部門/單位辦理合同及結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

  3、辦公文具、耗材類:

  (1)辦公文具類申購流程:集團(tuán)采購配送中心按“三個三”原則,確定年度供應(yīng)商:

 、計(jì)劃內(nèi):申購部門/單位每月初填寫“恒大集團(tuán)月份文具用品/申購表”(辦公文具限額10元/人·月)→部門負(fù)責(zé)人審核→由總裁辦匯總審核后實(shí)施采購、辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù);

 、谟(jì)劃外:申購部門/單位填寫呈批報(bào)告→集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)審核 →集團(tuán)采購配送中心詢價(jià)定標(biāo)、并下發(fā)采購?fù)ㄖ?rarr;申購部門/單位辦理結(jié)算等相關(guān)手續(xù),

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  (2)耗材類申購流程:

 、儆(jì)劃內(nèi):申購部門/單位每月初填寫“恒大集團(tuán)耗材申購表” 部門負(fù)責(zé)人審核→信息中心匯總審核→集團(tuán)總裁審批→集團(tuán)采購配送中心詢價(jià)、定標(biāo),并下發(fā)采購?fù)ㄖ?rarr;由申購部門/單位辦理結(jié)算手續(xù)。

 、谟(jì)劃外:申購部門/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→ 部門負(fù)責(zé)人審核→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→集團(tuán)采購配送中心詢價(jià)、定標(biāo),并下發(fā)采購?fù)ㄖ?rarr;由申購部門/單位辦理合同及結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

  4、綠化、飲用水、印刷制品、廣告制品、辦公家具與電腦等設(shè)備、樣板房家私與飾品、車輛保險(xiǎn)等共享物資:

 、偌瘓F(tuán)采購配送中心按“三個三”原則,確定年度供應(yīng)商;

 、谏曩彶块T/單位填寫呈批報(bào)告/請示→部門負(fù)責(zé)人審核→總裁辦匯總審核→集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批(按照權(quán)限)→由申購部門/單位實(shí)施采購、辦理結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

  5、上述申購流程中采購?fù)ㄖ毺峁┮环萁o價(jià)格監(jiān)督部。該部有權(quán)對價(jià)格進(jìn)行抽查,對不合理價(jià)格提出終止申購或交綜合檢查部進(jìn)行查處。

  四、本采購管理制度范本自下發(fā)之日起實(shí)施,此前下發(fā)的相關(guān)規(guī)定、辦法與本制度不一致者,則按本制度執(zhí)行。集團(tuán)下屬各公司及外地分公司參照執(zhí)行。

  五、本采購管理制度范本由集團(tuán)采購配送中心負(fù)責(zé)解釋。

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