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采購管理制度

時間:2024-10-10 09:24:21 管理制度 我要投稿

采購管理制度

  在社會一步步向前發(fā)展的今天,我們每個人都可能會接觸到制度,制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。一般制度是怎么制定的呢?下面是小編收集整理的采購管理制度,僅供參考,歡迎大家閱讀。

采購管理制度

采購管理制度1

  為了規(guī)范采購行為,保證采購質(zhì)量,控制采購價格,提高采購效率,特制定本制度。

  一、加強領導

  1、設立物資采購領導小組,由院長、分管院長和后勤科、監(jiān)察室及審計人員等組成。物資采購領導小組是醫(yī)院物資采購的領導機構(gòu),負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進行監(jiān)督。

  2、成立物資采購小組,由后勤科科長、專職采購員、院紀委和需要采購的部門臨時選派的人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實施部門。辦公室設在后勤科。

  二、采購計劃和審批

  醫(yī)院各部門所需采購的物資,必須先提出采購計劃,報需要采購部門負責人、院長審批后,方可交給物資采購小組集中采購和集體采購。由院招標采購領導組實行統(tǒng)一招標采購。

  三、采購品種、原則

  1、采購品種: 辦公用品、電工材料、水電五金、勞保用品、被服用品、塑料制品、電腦打印機耗材、印刷品等品種。

  2、采購物資本著公平、公正、公開的原則,實行陽光采購;必須堅持秉公辦事,維護醫(yī)院利益的原則,本著處處節(jié)約的原則,并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務等方面,擇優(yōu)選購。

  3、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位,不得拖延,影響工作。采購小組在采購物資時要憑院長審批的'購物計劃方可外出采購。

  在采購物資時,要堅持勤跑多問,堅持集體談價,真正采購價廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。

  4、一次性采購量較大,市場上質(zhì)價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標的形式進行采購。

  5、采購人員應認真檢查物資質(zhì)量,力求價格合理、質(zhì)量合格,如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,采購人員應負一定經(jīng)濟責任。

  四、采購方法:

  采購按照《中華人民共和國政府采購法》執(zhí)行,并根據(jù)所授權(quán)限予以實施。耗材類、印刷品等一律實行招標定價。后勤類物資根據(jù)市場行情詢價議價方式采購,常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行采購。由醫(yī)院統(tǒng)一組織實施,按審批權(quán)限予以審批。

  五、采購程序

  1、計劃和立項

  醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單,按分級審批權(quán)限的規(guī)定報批后,交采購中心按計劃采購。原則上按常用,易存放的物品每年采購兩次;常用,不易存放的物品每季采購一次。突發(fā)事件的緊急采購或臨時急需采購,由使用科室提出,經(jīng)過分管院長征求院長同意后,及時交采購中心采購。十萬元以上物資采購(常規(guī)采購除外),使用科室依據(jù)業(yè)務需要提出采購申請,經(jīng)相關專業(yè)委員會論證認可后,報采購中心,經(jīng)招標采購委員會民主決策集體審核批準立項。

  2、調(diào)研和論證

  物資采購計劃立項后,采購委員會負責組織采購小組、使用科室、業(yè)務科室、審計人員進行市場調(diào)研和考察,原則上分管院長必須參加調(diào)研,考察結(jié)束要寫出書面考察報告,并如實向招標采購委員會匯報考察情況,必要時出示樣品,提供討論決策的依據(jù)。

  3、招標、議標

  醫(yī)院大宗物資通過調(diào)研和論證后,經(jīng)采購委員會決策購買的,由招標采購委員會指導采購中心按政府既定的規(guī)章辦理?梢杂舍t(yī)院自行操作的議價采購,由采購委員會指導采購中心按院內(nèi)規(guī)定組織實施,申請實施的使用科室、職能部門、招標采購監(jiān)督委員會、審計科等有關部門均應全程參與。招標、議標結(jié)果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。

  4、驗收和入庫

  嚴格執(zhí)行出入庫驗收制度,常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員、業(yè)務主管部門負責人依據(jù)采購中心下發(fā)的通知單共同負責驗收,藥品耗材類由藥械科庫房管理員、藥械科負責人共同負責驗收(包括品名、規(guī)格、型號、有效期、生產(chǎn)廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價、總價等),合格后方可入庫。

  物資每次購置必須進行質(zhì)量驗收,做到營銷員證、發(fā)貨合同、發(fā)貨地點及貨款匯集賬號與生產(chǎn)企業(yè)相一致;查驗產(chǎn)品務必檢查合格證、出廠日期、有效日期,檢驗合格后入庫。所有物資的驗收,均應詳細記錄驗收結(jié)果并有驗收人員簽名。

  5、物資的報銷

  物資采購發(fā)票應先由采購人員、證明人、驗收人、采購小組主任簽字,報分管院長審核,最后由院長審批報銷。缺一手續(xù)財務科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例,依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進行分批付款。

  六、采購的監(jiān)督

  1、成立招標采購監(jiān)督委員會,委員會成員由辦公室、院紀委、檢察科、財務科負責人組成,全程監(jiān)督招標采購過程。

  2、采購委員會成員、采購辦公室工作人員和物資采購人員必須嚴格執(zhí)行國家的有關法規(guī)和政策規(guī)定,廉潔自律,不斷提高自身的道德水準和業(yè)務水平,在物資采購過程中不得弄虛作假、徇私舞弊、貪污受賄,自覺抵制采購工作中的不正之風。

  3、醫(yī)院物資采購接受廣大職工的監(jiān)督。任何科室和個人不得私自采購。物資招標采購委員會要切實加強對藥品、醫(yī)療物資采購活動的管理和監(jiān)督。把好采購程序關,及時制止和糾正違規(guī)、違紀行為。

采購管理制度2

  1 目的

  加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制,確保工程物資質(zhì)優(yōu)價廉,滿足工程設計和施工需要。

  2 適用范圍

  本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。

  3 工作職責

  3.1 各項目部材料部門是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門。

  3.2 項目部具體實施工程材料設備的.采購、驗收、發(fā)放、使用等管理工作。

  4 物資管理要求

  4.1 按照批準的物資采購計劃和文件,按質(zhì)量準確采購各工序所需的工程材料、工程設備,遵守國家有關法律法規(guī),執(zhí)行本公司《采購控制流程》的有關規(guī)定。

  4.2 材料采購實行分級管理,物資種類分為:

  4.2.1 重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板;

  4.2.2 主要物資:砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;

  4.2.3 輔助物資:其他建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等。

  4.3 材料采購計劃編制

  4.3.1 工程項目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。

  4.3.2 工程項目進度表(如遇計劃更改,應補充計劃表),在需用材料清單中應注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織采購。

  4.3.3 項目材料部門接到需用材料清單應結(jié)合庫存情況,統(tǒng)一策劃,分別編制材料采購計劃。

  4.3.4 重要材料采購計劃須經(jīng)項目經(jīng)理和項目第一責任人進行審核批準后實施,主要材料及其它材料采購計劃由項目經(jīng)理批準,施工項目材料部門負責組織實施。

  4.3.5 物資采購后要準確、及時驗收,做到合理保管,妥善看護,減少保管損耗,使物資安全存放。

  5 材料采購合同

  5.1 材料采購的供方一般應在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定,并由合同成本部檢查監(jiān)督。

  5.2 各種材料采購合同,由項目部負責簽訂,合同成本部檢查監(jiān)督。

  5.3 材料采購合同必須符合國家法律法規(guī),盡量采用國家標準合同文本。

  5.4 對違反合同,不能按質(zhì)按量按時供貨的供應商,項目部應及時上報合同成本部,由項目部提出處理意見,并報公司主管領導批準后予以通報除名。如該供應商從名冊中除名,此供應商在一年內(nèi)不得使用。

  6 材料的驗證

  6.1 根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求,必要時項目部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進行驗證,發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進要求,確保供方按質(zhì)、按量、按時供貨,這種驗證也可在采購邀標文件中約定。

  6.2 如工程合同中規(guī)定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作,但不能代替材料部門的現(xiàn)場驗證。

  6.3 材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負責,質(zhì)量員和材料員驗證,其它材料的進貨驗證,應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。

  6.4 材料進貨驗證必須按合同條款進行,根據(jù)供貨商提供的有關規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件,清點查驗進庫(工地)材料,材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。

  6.5 需作現(xiàn)場復試檢驗的材料,由項目部及時送試驗室。根據(jù)復檢檢驗報告作好有關標識工作。(復檢合格產(chǎn)品為綠色標牌,不合格產(chǎn)品為紅牌,待檢產(chǎn)品為黃牌)。

  6.6 在進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格材料,應及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作,嚴禁使用于工程中,做及時清退出場,做好退貨處理工作。

  7 本制度從公布之日起施行。

采購管理制度3

  商品采購管理制度是企業(yè)管理的重要組成部分,旨在確保企業(yè)高效、經(jīng)濟地獲取所需商品,以滿足市場和客戶需求。這一制度涵蓋了從需求預測、供應商選擇、合同簽訂到商品驗收、支付結(jié)算等全過程的`管理。

  內(nèi)容概述:

  1. 需求分析:準確預測和確定商品需求,以制定合理的采購計劃。

  2. 供應商管理:評估、選擇和維護供應商關系,確保商品質(zhì)量和供應穩(wěn)定性。

  3. 采購策略:制定采購策略,如批量采購、定期采購等,以優(yōu)化成本和庫存。

  4. 合同管理:規(guī)范合同簽訂流程,明確雙方權(quán)利義務,規(guī)避風險。

  5. 采購執(zhí)行:執(zhí)行采購訂單,跟蹤商品交付,確保按時按量到貨。

  6. 驗收與質(zhì)檢:設立質(zhì)量標準,進行商品驗收,確保符合規(guī)格。

  7. 庫存控制:合理控制庫存,防止積壓或短缺。

  8. 財務結(jié)算:規(guī)范支付流程,保證資金安全,及時結(jié)算供應商款項。

  9. 性能評估:定期評估采購活動效果,持續(xù)改進采購策略。

采購管理制度4

  酒店酒水管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面:

  1.保證品質(zhì):嚴格的管理制度能確保提供的酒水質(zhì)量穩(wěn)定,提升客戶體驗。

  2.控制成本:有效管理可以減少浪費,提高利潤空間。

  3.提升效率:標準化流程提高服務速度,減少錯誤。

  4.遵守法規(guī):避免因違規(guī)操作帶來的.法律風險。

  5.塑造形象:良好的酒水管理體現(xiàn)酒店的專業(yè)度和管理水平。

采購管理制度5

  第一章總則

  第一條為加強公司物資管理,規(guī)范物資選購程序,制定本制度。

  其次條本制度適用公司各部室

  第三條辦公室負責本規(guī)定制定、修改、廢止的起草工作。

  其次章方案

  第四條任何物品選購前必需由使用部門申報選購方案,部門選購方案須有部門領導簽字,經(jīng)主管領導審核后報總經(jīng)理審批。

  第五條物品選購方案每月申報一次,于每月3日前按規(guī)定程序?qū)徟髨筠k公室,對方案外物品辦公室有權(quán)拒絕選購或辦理辦入倉手續(xù)(經(jīng)總經(jīng)理批準的急件除外)。

  第三章詢價

  第六條各部門報選購方案前須進行初步詢價,并隨選購方案一并報辦公室。

  第七條單價100元以下,批量300元以下的'材料由使用部門和辦公室詢價;單價100元以上,批量300元以上的材料報集團材料部詢價。日常辦公用品及辦公設備由使用部門和辦公室詢價。

  第八條每種物品詢價不少于三家并填寫詢價表,詢價表內(nèi)容應包括品名、品牌、單價、規(guī)格、供應商名稱、供應商電話等。

  第四章選購

  第九條公司全部物品均由辦公室依據(jù)按規(guī)定程序?qū)徟倪x購方案統(tǒng)一辦理選購。

  第十條選購物品時須由辦公室選購人員和使用部門指定人員同時進行,違者每次罰款50元。特別狀況下單獨選購需經(jīng)公司領導批準。

  第十一條選購必需遵照貨比三家、擇優(yōu)擇廉的原則,嚴禁選購質(zhì)次價高的物品。如有發(fā)覺每次罰款100元。

  第十二條全部選購的物品均需開具稅務發(fā)票。5000元以上物品選購前須簽訂購銷合同,并由總經(jīng)理批準。不簽訂購銷合同每次罰款50元。

  第五章入倉

  第十三條全部選購的物品均需按規(guī)定辦理入倉手續(xù)并填寫入倉單,無入倉單的,財務不辦理報銷手續(xù)。

  第十四條辦理入倉時,倉管員應對物品的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進行審驗,并與審批單、發(fā)票進行核對。物、單、票不符者不予入倉,如倉管員沒發(fā)覺賬物不符而被督導室檢查發(fā)覺,對倉管員處以50元罰款。

  第六章附則第十五條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行,相關規(guī)定如與本制度沖突,以本制度為準。

  第十六條本制度由辦公室負責解釋,未盡事宜由總經(jīng)理或辦公室會議打算。

采購管理制度6

  1. 安全合規(guī):有效遵守國家相關法規(guī),防止因化學品管理不當導致的`事故。

  2. 成本控制:避免過度庫存和無效采購,節(jié)約企業(yè)資源。

  3. 風險防范:降低因化學品質(zhì)量問題引發(fā)的生產(chǎn)中斷或法律糾紛。

  4. 環(huán)保責任:確;瘜W品的正確處置,履行企業(yè)環(huán)保義務。

  5. 業(yè)務連續(xù)性:通過規(guī)范化的管理,保障生產(chǎn)流程的穩(wěn)定運行。

采購管理制度7

  為了提高學生食堂管理的整體水平,為全體學生提供衛(wèi)生、放心、舒適、優(yōu)質(zhì)的用餐環(huán)境和氛圍,維護和確保學生的身體健康,特制定本制度。

 。ㄒ唬┦程媒ㄔO

  一要加大投入力度,進一步落實建設資金。要從落實xxxx、提高民族素質(zhì)的高度,進一步提高對實施營養(yǎng)改善計劃重要性、緊迫性的認識,進一步提高對加快農(nóng)村學校食堂建設步伐必要性的認識,足額落實本地財政應承擔資金,繼續(xù)落實收費減免優(yōu)惠政策,滿足學校食堂建設需要。

  二要突出建設重點,科學編報規(guī)劃。統(tǒng)籌規(guī)劃,分步實施。要編制完善20xx-20xx年學校食堂建設總體規(guī)劃和分年度實施計劃,做到布局合理、規(guī)模適度,避免閑置浪費和重復建設;按照輕重緩急分年度組織實施。二是突出重點,解決急需。三是堅持標準,因地制宜。要嚴格執(zhí)行國家相關規(guī)定,達到國家抗震設防標準,并滿足功能使用和綜合防災要求;因地制宜選擇學生食堂建設模式,貫徹“節(jié)儉、安全、衛(wèi)生、實用”的原則,嚴禁搞超標準、豪華建設。建設和設計方案應征詢食品藥品監(jiān)管部門意見。

 。ǘ┦程霉ぷ魅藛T職責

  1、必須愛崗敬業(yè),盡職盡責,服從安排,出色完成本職工作,不遲到不早退。

  2、確保安全生產(chǎn),堅持人走關門,防火防盜,出現(xiàn)問題責任一查到底,直至追究到個人。非工作人員嚴禁進入保管室和廚房,嚴禁學生在廚房內(nèi)就餐。

  3、食堂運行(除采購外)一律不準進行現(xiàn)金交易。嚴格進出庫登記制度,隨進隨記,隨出隨記。

  4、要講究個人衛(wèi)生,勤剪指甲,勤理發(fā),穿戴整潔,工作前要洗臉凈手,注重儀表。不準在工作間及庫房內(nèi)喝酒、吸煙、梳發(fā),對著飯菜咳嗽,在工作期間一律穿戴工作服。勤洗工作服。

  5、保證飯菜質(zhì)量,主食做到蒸、撈衛(wèi)生,不糊不冷,松軟可口;炒菜必須軟硬適度,顏色純正;湯菜要保證不生不冷,咸淡適度;工作人員若在操作技術(shù)和工序上出現(xiàn)失誤,發(fā)現(xiàn)飯菜酸臭或蟲子,其經(jīng)濟損失由當事人賠償。

  6、保持廚具整潔衛(wèi)生,各種餐具、用具要做到餐前檢查,餐后清洗消毒。保證餐具整潔,地面清潔。

  7、要節(jié)約用電、用水,做到人走燈滅,關緊水龍頭。愛護公物,損壞照價賠償。

 。ㄈ┵~務管理

  食堂的一切收支業(yè)務都要記賬,如實在賬面體現(xiàn),不得設立任何形式的小金庫。食堂財務人員要嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的財務制度,仔細審核原始憑證,對不符合要求的'票據(jù)不予制單付款。每月進行食堂賬務審核,做到日清月結(jié)。接受審計部門的監(jiān)督和檢查。

 。ㄋ模┈F(xiàn)金的管理

  1、現(xiàn)金的收支,保管由出納負責,其他人不得以任何理由收留現(xiàn)金。

  2、庫存現(xiàn)金不得超出規(guī)定限額。

  3、不允許任何人或單位挪用公款或白條頂庫。

  4、采購員可以借適當現(xiàn)金作為周轉(zhuǎn)金。離開采購崗位時,應及時歸還周轉(zhuǎn)金。

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  采購組負責食堂的所有主副食原材料及燃料的采購供應。嚴格執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》,把好質(zhì)量關,不采購腐爛變質(zhì)的生熟食品,統(tǒng)計食堂所需的品種、數(shù)量,計劃采購,避免積壓和浪費。認真執(zhí)行財務制度和現(xiàn)金管理制度,市場購進的物品必須開具稅務發(fā)票。不私自挪用公款,每天的貨物發(fā)票經(jīng)保管員驗收后及時報賬。領取的周轉(zhuǎn)金以及各種票證要妥善保管,嚴防丟失被盜,及時結(jié)清賬目。遵紀守法,采購中不違反國家政策,講究職業(yè)道德,增加透明度,大宗物品價格集體決定。熟悉市場行情,積極建立貨源點,勤跑、勤問、勤聯(lián)系,掌握信息,貨比三家,采購物美價廉物品,保證食堂正常運轉(zhuǎn),庫房實行分類管理,嚴格執(zhí)行驗收制度,做到出庫有據(jù),賬物相符、干凈、整潔、無蟲鼠害。

采購管理制度8

  項目名稱:

  超市采購管理系統(tǒng)的可行性研究

  項目目的:

  學生通過獨立撰寫可行性研究報告,達到以下幾個目的:

  1、理解可行性研究的作用和目的;

  2、掌握可行性研究的內(nèi)容和步驟;

  3、掌握撰寫可行性研究報告的方法。

  項目步驟:

  1、請仔細閱讀下列背景材料后,根據(jù)材料內(nèi)容完成可行性研究報告的撰寫。

  商品采購是超市主要業(yè)務活動之一。為了保證企業(yè)采購到適銷對路的商品,必須認識了解采購過程,做好采購業(yè)務決策,加強對商品采購過程的監(jiān)督,確保采購工作的圓滿完成。就企業(yè)功能而言是,采購管理是企業(yè)為了達成生產(chǎn)或者銷售計劃,從適當?shù)墓⿷,在確保適當品質(zhì)下于適當?shù)臅r期,以適當?shù)膬r格,購入必須數(shù)量的物品或者勞務所采取的一切管理活動。就管理功能而言是,采購管理信息系統(tǒng)在取得物品與勞務的過程中統(tǒng)籌兼顧事前的規(guī)劃,事中的執(zhí)行以及事后的控制,以達到維持正常的產(chǎn)銷活動,降低產(chǎn)銷成本的目的。

  商品采購是超市一項十分重要的經(jīng)營活動,是其經(jīng)營的起點,其功能如下:

  1、開發(fā)新商品,開發(fā)新供應商。

  2、淘汰滯銷商品,淘汰不良供應商。

  3、控制采購付款。

  采購在超市經(jīng)營中的重大意義,概括的說有以下幾點:

  1、采購制約著超市銷售工作的質(zhì)量。

  2、采購決定著超市商品周轉(zhuǎn)的速度。

  3、采購關系到超市經(jīng)濟效益的實現(xiàn)程度。

  為了科學地組織商品采購,超市必須根據(jù)自身狀況,建立相應的采購機構(gòu);根據(jù)商品經(jīng)營范圍、品種,形成商品經(jīng)營目錄;確定采購渠道;進行進貨洽談、簽訂訂貨合同;完成商品檢驗與驗收活動。

  思想?yún)R報專題目前,超市已經(jīng)成立正式的采購組織,專門負責商品采購工作,人員專職化。

  采購人員的職責有:

 。1)把握預算實績。采購人員對于每月各店的營業(yè)額,有責任促其能達成預算實績,并對于毛利額預算的達成,有絕對的責任;

  (2)制定銷售計劃及采購計劃。每月的重點銷售商品須有一套完整的銷售計劃。為了執(zhí)行銷售計劃,采購人員同時要擬定一份采購計劃以利于執(zhí)行。如確定重點商品的預定銷售價格、采購價格、采購數(shù)量、采購來源等;

 。3)進行采購作業(yè)。包括:商品的議價;交易條件協(xié)商;新商品的引進及議價;商品的配送方式;數(shù)量決定;

 。4)實施商品管理。包括:暢銷品及滯銷品的分析;滯銷品的處理;庫存狀況的掌握及控制;商品的店間移動調(diào)度;商品配置表的制定與管理;壞品退貨監(jiān)督;訂貨業(yè)務的檢查;商品鮮度的監(jiān)督;商品臺帳的管理;賣場陳列展出指導;

 。5)商品信息收集。主要有:本店商品銷售信息收集;顧客商品需求信息;競爭店商

  品銷售信息;供應商商品變動信息等的`收集。

  超市采購流程的關鍵步驟可以概括為以下九步:

 。1)提出要求;

  (2)描述要求,即對所需的物料、或服務的特點和數(shù)量進行確認;

 。3)選擇、評估供應商;

 。4)確定價格和采購條件;

 。5)發(fā)出采購訂單,制定采購合同;

 。6)對訂單進行跟蹤并催貨;

 。7)驗收貨物;

 。8)支付貨款;

 。9)準確記錄。

  對上述流程做的詳細說明如下:

  在對供貨商進行評價選擇的基礎上,采購人員必須就商品采購的具體條件進行洽談。在采購談判中,采購人員要就購買條件與對方磋商,提出采購商品的數(shù)量、花色、品種、規(guī)格要求,商品質(zhì)量標準和包裝條件,商品價格和結(jié)算方式,交貨方式,交貨期限和地點也要雙方協(xié)商,達成一致,然后簽訂購貨合同。

  一項嚴謹?shù)纳唐凡少徍贤瑧ㄒ韵轮饕獌?nèi)容:(1)貨物的品名、品質(zhì)規(guī)格;(2)貨物數(shù)量;(3)貨物包裝;(4)貨物的檢驗驗收;(5)貨物的價格,包括單價、總價;(6)貨物的運輸;(7)貸款的收付;(8)爭議的預防及處理。簽訂購貨合同,意味著雙方形成交易的法律關系,應承擔各自的責任義務。供貨商按約交貨,采購方支付貨款。

  采購的商品到達超市或指定的倉庫,要及時組織商品驗收工作,對商品進行認真檢驗。商品驗收應堅持按采購合同辦事.要求商品數(shù)量準確,質(zhì)量完好,規(guī)格包裝符合約定,進貨憑證齊全。商品驗收中要做好記錄,注明商品編號、價格、到貨日期。驗收中發(fā)現(xiàn)問題,要做好記錄,及時與運輸部門或供貨方聯(lián)系解決。

  從流程可以看出,采購相對超市的其他業(yè)務是比較復雜煩瑣的,對超市管理的采購業(yè)務信息化處理有很大的緊迫性。針對目前超市管理信息系統(tǒng)普遍不完善,擬開發(fā)出功能強大,自動化程度高,安全性強的采購管理子系統(tǒng)。

  采購管理系統(tǒng)體現(xiàn)了當今先進的企業(yè)管理思想,對提高企業(yè)的管理水平有著重要的意義。采購管理系統(tǒng)能夠保證計劃的準確性和采購的合理性,提升企業(yè)的競爭力。傳統(tǒng)采購的重點放在與供應商進行商業(yè)交易的活動,特點是比較重視交易過程的供應商的價格比較,通過供應商多家競爭,從中選擇價格最低的作為合作者,在營運中獲得更大的收益。采購管理系統(tǒng)是通過采購申請、采購訂貨、進料檢驗、倉庫收料、采購退貨、供應商管理、供貨信息管理等功能綜合運用的管理系統(tǒng),對采購物流和資金流的全部過程進行有效的雙向控制和跟蹤,實現(xiàn)完善的企業(yè)物資供應信息管理,實現(xiàn)庫存量與采購量的動態(tài)聯(lián)系,確保采購量合適恰當。

  采購管理系統(tǒng)的功能預計包含四個部分:

  1.請購單管理:包括需求的商品的詳細內(nèi)容:商品號,名稱,規(guī)格,需求時間等。接受庫存部門的請購信息,供主管審批時參照使用。審批結(jié)束后對請購單按是否批準作分類記錄。

  2.采購訂單管理:根據(jù)審批通過的請購單,生成采購訂單,除了請購的基本內(nèi)容外還包括供應商,運輸方式,付款方式,付款條件,交貨日期等詳細情況。按不同的狀態(tài)實現(xiàn)訂購單的新建、修改、撤銷功能。具體地說,未執(zhí)行狀態(tài)下才能夠新建,撤消訂購單,執(zhí)行中狀態(tài)下才能修改和撤銷,訂購單一旦完成,就不允許修改和撤銷。另外也對訂購單按狀態(tài)分類列表記錄。

  3.采購合同管理:

  (1)一份采購定單生成后對應生成采購合同(采用合同號和訂購單號對應);

 。2)對撤銷,執(zhí)行中,已執(zhí)行的合同分類列表記錄,并且合同狀態(tài)和采購訂單狀態(tài)有效關聯(lián):一份合同生成后,合同和對應的采購訂單自動進入執(zhí)行狀態(tài);一份合同完成后,對應的采購訂單也自動進入完成狀態(tài);

 。3)按供應商名稱和商品名稱提供供應商供貨記錄查詢列表;按商品名稱、供應商名稱和合同執(zhí)行時間提供進貨數(shù)量統(tǒng)計;

  (4)按照合同的付款信息,及時向財務部門反饋用款信息,經(jīng)批準后更新部門可用資金數(shù)目。合同完成后,為庫存提供到貨信息(名稱,數(shù)量等)。

采購管理制度9

  建筑集團公司資產(chǎn)采購、驗收管理辦法

  為了加強集團公司資產(chǎn)購置管理工作,做到經(jīng)濟合理,科學節(jié)約,使之制度化、規(guī)范化、程序化,進一步滿足職能部門各項工作的'正常進行,日前集團公司成立了資產(chǎn)管理部,出臺了資產(chǎn)采購、驗收管理辦法。集團公司資產(chǎn)由資產(chǎn)管理部統(tǒng)一管理。

  其主要職責是負責集團公司辦公性固定資產(chǎn)(汽車、電腦、打印機、攝像機、照相機等)管理,包括購置、轉(zhuǎn)讓、報廢、維修、清理;負責房產(chǎn)(包括臨時設施)經(jīng)營管理,包括房產(chǎn)購置與轉(zhuǎn)讓、內(nèi)外部租賃等;負責辦理房產(chǎn)、地產(chǎn)的相關證照工作;生產(chǎn)性資產(chǎn)管理,包括購置、轉(zhuǎn)讓、處置、經(jīng)營;負責集團公司資產(chǎn)的盤點、登記、造冊、封存、折舊等管理工作。

  今后需購置上述物品時,應嚴格按照審批制度程序辦理。具體流程如下:

  1、職能部門/司屬各單位根據(jù)工作需要,提出購置申請經(jīng)公司主管領導審批同意后報資產(chǎn)管理部。

  2、資產(chǎn)管理部審核匯總后報集團公司資產(chǎn)購置授權(quán)批準人批準,經(jīng)批準后及時通知申請單位或集團公司綜合辦。

  3、集團公司綜合辦公室或二級單位根據(jù)批示意見辦理采購,完成采購后,憑發(fā)票及實物到資產(chǎn)管理部辦理驗收登記入庫手續(xù)。

  4、驗收完畢后,采購單位執(zhí)采購合同或憑證(票據(jù)及說明書等)在財務管理部門辦理報銷手續(xù)。

  資產(chǎn)采購、驗收管理辦法自頒布之日起實施。并根據(jù)工作實際對本辦法實施過程中的問題進行修訂和完善。

采購管理制度10

  為做好幼兒園后勤保障工作,使伙房食品采購各環(huán)節(jié)保持廉潔、公開、高效運行,抵制不良風氣的侵蝕,杜絕事故和漏洞,真正做到后勤服務促進保教工作,達到降低幼兒伙食費成本之目的,讓職工和家長放心和滿意,特規(guī)定如下:

  1、園內(nèi)食品采購、協(xié)調(diào)由園后勤部負責,所送食品必須是經(jīng)園考察后并簽有協(xié)議的合格供應商提供,與園未簽協(xié)議的的票據(jù)一律不得報銷,責任自負。

  2、廚房食品、食材采購采用公開、公平原則確定合格供應商向社會采購的方式進行,食品采購的價格應以批發(fā)價或低于市場零售價(不得高于9折)。供給的食品必須是新鮮、無變質(zhì)、無污染的食品。

  3、購買食品,做到有計劃、不浪費,不積壓,貫徹勤儉辦事方針;锓堪嚅L配好每天所需食品的品名、數(shù)量,并作好記錄通知與園簽有協(xié)議的供應商,協(xié)議供應商必須按品名、數(shù)量按時送貨到園。

  4、保管員是食品的第一驗收責任人,伙房所有食品由保管員先行驗收,班長復查的方式進行,不得以任何理由未經(jīng)保管員驗收而擅自加工,凡是保管員未驗收而他人擅自加工產(chǎn)生的票據(jù)財務不得報銷由違章者付款。

  5、園財務部是票據(jù)審核的`第一責任人,要對園內(nèi)每日發(fā)生的各類票據(jù)進行比對分析,并有權(quán)提出質(zhì)疑,拒絕任何問題發(fā)票入賬。

  6、廚房班長對每天伙房所需的食品進行質(zhì)量、數(shù)量、價格等方面的驗收進行復查(復查在保管員驗收后進行),杜絕變質(zhì)的和價格高于或等于市場零售價的食品進入伙房,早餐牛奶的票據(jù)保管員要現(xiàn)場核實數(shù)量經(jīng)操作人員簽字認可。

  7、炊事員必須在保管員驗收后進行揀菜、洗菜,并注意把好質(zhì)量關,不得將劣質(zhì)菜混入優(yōu)質(zhì)菜中,對于采購的霉爛、變質(zhì)、過期的食品,炊事員有責任提出異議并及時報告。

  8、購入食品的發(fā)票由保管員接收并送財務室,且必須寫明品種、數(shù)量、單價(大小寫齊全),有供貨人(全名)、驗收人(全名)、復查人(全名)三方簽章(缺一項為無效票,財務不得報銷),發(fā)票當日驗收有領導簽字有效(隔日無效),財務人員只對供應商付貨款,嚴禁他人代理或私開發(fā)票。對于虛開、虛報,單價有問題的票據(jù)一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴肅處理。

  9、嚴格把好“三關”,即班長把好食品購買關,不買腐爛變質(zhì)食品,不買“三無”食品(無商標、無廠家、無生產(chǎn)日期);保管員把好食品驗收關,對不符合標準、質(zhì)量低劣的食品拒絕入庫;主廚師傅把好食品操作關,對變質(zhì)食品、低劣食品拒絕操作。若因把關不嚴造成損失和食物中毒事件,除追究經(jīng)濟損失外,還要追究其刑事責任。

  10、主管領導、園后勤部、分園長要不定期對食品驗收環(huán)節(jié)進行抽查。伙房班長、保管員必須履行其職責,對伙房的食品購買、入庫、操作進行監(jiān)督,對食堂工作人員操作程序、操作過程及安全生產(chǎn)進行檢查督促,若因失職和管理不力造成的后果,將追究責任。

  11、對供應商的考核采用群眾監(jiān)督一票否決制(只要有職工和家長投訴舉報即取消供貨資格),對幼兒園讓利的合格供應商實行鼓勵可連續(xù)簽約。

  12、食品采購、驗收過程中如有問題,各環(huán)節(jié)有責任向園領導、園后勤部真實、客觀反饋以便及時解決問題,杜絕商業(yè)賄賂行為發(fā)生。

采購管理制度11

  一、 食品添加劑的采購

  1. 各分公司及采購部采購食品添加劑前必須向生產(chǎn)品控部進行申請備案,經(jīng)備案批準后才可實施采購。

  2. 采購食品添加劑時必須向供貨商及經(jīng)銷商索取經(jīng)營單位的工商營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告等復印件和進貨票據(jù),留存?zhèn)洳椤?/p>

  3. 產(chǎn)品標簽上應有衛(wèi)生許可證編號、品名、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等內(nèi)容。沒有使用范圍、使用劑量等說明內(nèi)容的添加劑不能購買和使用。

  4. 嚴禁采購、存放、使用亞硝酸鹽。

  二、 食品添加劑的使用

  1 入庫檢驗

  1) 每次進貨時庫管應按照《原輔料驗收標準》實施檢驗,并應注意所進食品添加劑必須有包裝標識,標識內(nèi)容包括:品名、產(chǎn)地、廠名、衛(wèi)生許可證號、規(guī)格、配方或者主要成分、生產(chǎn)日期、批號或者代號、保質(zhì)期限、使用范圍與使用量、使用方法等,標識上應明確標示“食品添加劑”字樣,檢驗合格后填寫進貨檢驗記錄,不合格者退回。

  2) 添加劑感官應具有添加劑本身應有的'顏色、形狀等。

  3) 要求提供衛(wèi)生許可證、營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告等。做到證書齊全,標注規(guī)范,帳物相符。

  4) 添加劑應密封,置于通風、陰涼、干燥處,嚴防光照、受熱,禁止與有毒物品混合存放。

  2 稱量使用

  1) 食品添加劑必須使用國家批準中允許使用的品種和在標準的范圍內(nèi)使用,使用人員要嚴格按照GB2760《食品添加劑使用衛(wèi)生標準》要求進行使用。

  2) 使用人員每次稱量添加劑時,應注意添加劑的包裝標示,保質(zhì)期限、嚴格按照標識規(guī)定的使用范圍與使用量、使用方法進行使用,稱完之后應填寫《食品添加劑使用記錄表》。

  3) 使用時應嚴格按照配方稱量,嚴防多稱或混入其他雜物,稱量完后應放在專用容器內(nèi),并標示清楚,以防誤用。食品添加劑要做到專人負責使用、保管、儲存,稱完之后應填寫《食品添加劑使用記錄表》。

采購管理制度12

  1、電梯在投入使用前或者投入使用后30日內(nèi),只用單位應攜帶下列資料到電梯安全監(jiān)察機構(gòu)辦理使用注冊登記:

  (1)、電梯使用登記許可申請書;

  (2)、電梯注冊登記表;

  (3)、使用單位組織機構(gòu)代碼證復印件(以自然人登記的提交本人身份證復印件);

  (4)、安全技術(shù)規(guī)范要求的出廠文件,一般包括設計文件、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、安裝及使用維修說明、制造監(jiān)督檢驗證明;

  (5)、監(jiān)督檢驗報告和《安全檢驗合格》標志;

  (6)、使用安全管理制度:

 、俑鞣N相關人員的職責;

 、诓僮魅藛T和維修保養(yǎng)人員守則;

 、郯踩僮饕(guī)程;

 、艹R(guī)檢查制度;

  ⑤維修保養(yǎng)制度;

  ⑥定期報檢制度;

 、卟僮魅藛T和維修保養(yǎng)人員的考核制度;

  ⑧技術(shù)檔案管理制度;

 、嵋馔馐录褪鹿实木o急救援措施及演習制度;

  (7)、持證作業(yè)人員名錄;

  (8)、申請電梯使用登記的單位須另外提供與維修保養(yǎng)單位簽定的維修保養(yǎng)合同及維修保養(yǎng)單位的'《特種設備安裝改造維修許可證》,或是制造企業(yè)對新裝電梯提供免費維修保養(yǎng)的證明,或者本單位已取得的自行維修電梯的許可證(或有關的證明)。

  2、在用電梯停用的,應向特種設備安全監(jiān)察機構(gòu)提出申請報停;電梯停用后重新啟用時,也應該向安全監(jiān)察機構(gòu)提出啟用申請,經(jīng)法定檢驗機構(gòu)檢驗合格后方可投入使用。

  3、電梯移裝的,由取得許可的單位實施。移裝前應向特種設備安全監(jiān)察機構(gòu)提出申請。經(jīng)核實符合安全技術(shù)規(guī)范要求時,方可移裝。

  4、電梯注冊登記情況發(fā)生變更時,應在變更后投入使用前,將變更情況的書面證明材料書面告之特種設備安全監(jiān)察機構(gòu),經(jīng)安全監(jiān)察機構(gòu)審核后對注冊登記情況進行變更。

采購管理制度13

  政府機關食堂管理制度主要包括以下幾個方面:

  1.食堂運營與管理

  2.食品安全與衛(wèi)生

  3.菜品質(zhì)量與營養(yǎng)搭配

  4.服務標準與員工培訓

  5.成本控制與財務監(jiān)管

  6.應急處理與投訴機制

  內(nèi)容概述:

  1.食堂運營與管理:涉及食堂的日常運營流程,如開餐時間、用餐秩序、設施維護等。

  2.食品安全與衛(wèi)生:涵蓋食材采購、存儲、加工、烹飪及廢棄物處理等環(huán)節(jié)的衛(wèi)生標準。

  3.菜品質(zhì)量與營養(yǎng)搭配:規(guī)定菜品的種類、質(zhì)量標準,以及根據(jù)員工需求進行合理營養(yǎng)搭配。

  4.服務標準與員工培訓:明確食堂員工的服務態(tài)度、技能要求,并定期進行培訓提升服務質(zhì)量。

  5.成本控制與財務監(jiān)管:設定食材成本預算,監(jiān)控食堂經(jīng)費使用,確保資金透明。

  6.應急處理與投訴機制:建立應對食物中毒、設備故障等突發(fā)事件的`預案,設立有效的投訴反饋渠道。

采購管理制度14

  一、 適用范圍

  1. 本《辦法》適應各部門、各分公司的商品采購。

  2. 單項采購或批量采購金額達到公司規(guī)定的限額標準(一次性采購20xx元,單件采購1000元)以上的采購項目,應當上報采購部審批。

  3. 低于限額標準采購項目的采購方式及管理辦法,遵照財務借款與報銷辦法執(zhí)行。

  二、 組織機構(gòu)與管理

  采購部是為組織實施采購活動而設立的專職機構(gòu)及管理部門。主要職責是:

  1. 組織實施集中采購;

  2. 組織由公司撥款的大型采購活動;

  3. 受各公司的委托,代其組織采購事宜;

  4. 負責采購合同的管理;

  5. 擬定公司采購政策;

  6. 管理和監(jiān)督公司采購活動;

  7. 審批管理進入采購名單的供應商資格;

  8. 審批取得公司采購業(yè)務的代理資格;

  9. 擬定并調(diào)整公司集中采購目錄和公開招標采購范圍的限額標準。

  三、采購方式管理

  公司采購方式主要是公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價議標和單一來源。

  1.凡納入公司采購計劃資金超過10萬元以上的'采購項目,原則上應實行公開招標。

  2.能從有限范圍的供應商處采購的或者公開招標時間長、費用高,不能達到節(jié)約的目的,經(jīng)總經(jīng)理批準可采用邀請招標。

  3.符合下列情況之一的,經(jīng)總經(jīng)理批準可采用競爭性談判方式采購。(1)招標后沒有供貨急需采購,而無法按招標方式得到的;(3)投標文件的準備需較長應商投標或者沒有合格標的;(2)出現(xiàn)了不可預見的的時間才能完成或投標文件需要高額費用;(4)有特別要求的。

  4.采購的貨物符合規(guī)格、標準統(tǒng)一,現(xiàn)貨貨源充足,價格彈性較小,售后服務好,經(jīng)總經(jīng)理批準可采用詢價議標采購。

  5. 下列情況可采用單一來源方式采購。

  (1)只能從唯一供應商處獲得,或供應商擁有專利權(quán),且無其他合適替代標的;

  (2)因原采購項目的后續(xù)維修、零配件供應、更換或擴充等一致性和兼容性要求,必須繼續(xù)從原供應商處采購;

  四、 物資采購審批程序

  1.公司采購管理程序包括下列主要步驟:

  (1)編制公司采購預算;

  (2)編制并批復公司采購計劃;

  (3)確定采購方式;

  (4)訂立及履行采購合同;

  (5)驗收;

  (6)結(jié)算。

  2. 采購單位的采購計劃按以下要求報送:

  (1) 采購計劃的報送。

  各品牌經(jīng)理報送采購計劃時,填報《采購計劃表》(以下統(tǒng)稱《計劃表》),本表一式兩份,部門留存一份,采購部一份。采購部對《計劃表》進行審查,財務中心把關,并于2日內(nèi)將審查意見(附《計劃表》)送采購單位。

  (2)采購單位報送的月份執(zhí)行計劃,應是本月已經(jīng)確定要購置且采購資金已經(jīng)落實的項目,按規(guī)定應辦理審批的采購項目,應辦理審批手續(xù)。

  (3)沒有審批手續(xù),不能下達采購月份執(zhí)行計劃。

  3.采購部要根據(jù)批準的采購計劃,對采購清單審核無誤后,確定具體采購方式。其中,屬于集中采購的項目,由采購部按要求統(tǒng)一進行采購。

  4.合同內(nèi)容一經(jīng)確定,采購單位應將合同草案的有關文件報采購部。采購部收到合同草案經(jīng)財務中心審批后,方可簽訂合同。

  5.購合同訂立后3日內(nèi),采購部應將合同副本報財務中心備案。

  6.采購部應對合同履行時的采購情況進行監(jiān)督檢查。

  7.采購合同需要變更或終止的,采購單位應將變更或終止的理由及時書面上報采購部。

  8.資金劃撥程序:

  (1)供應商供貨完畢,采購部填報《采購資金支付申請書》(以下統(tǒng)稱《申請書》),持《申請書》、《質(zhì)量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財務中心提出資金支付申請。財務中心的主管領導,根據(jù)合同、《驗收單》和《申請書》等必要的結(jié)算手續(xù),審核無誤后,按公司《財務支款及報銷辦法》支付款項。

  (2) 應急采購項目,經(jīng)總經(jīng)理批準后,可由采購單位先行采購,但應在采購活動發(fā)生之日起5日內(nèi)辦理有關手續(xù)。

  五、 監(jiān)督管理

  1. 采購部應當加強對公司采購活動的監(jiān)督檢查。重點內(nèi)容是:

  (1)采購是否嚴格按照批準的計劃進行,有無超計劃或無計劃的采購行為;

  (2)采購方式和程序是否符合規(guī)定;

  (3)有關采購文件是否按規(guī)定報采購部備案;

  (4)采購執(zhí)行機構(gòu)是否按規(guī)定的時間完成采購任務;

  (5)采購合同的履行和采購資金支付情況;

  (6)應當監(jiān)督檢查的其他內(nèi)容。

  2. 采購部和財務中心共同對采購活動進行監(jiān)督,所有合同應通過財務中心核準。

  采購單位在履行監(jiān)督檢查時,應當如實反映情況,提供有關資料,自覺接受監(jiān)督檢查。

采購管理制度15

  “世行綜合林業(yè)發(fā)展和保護項目”工程或設備采購程序及使用管理

  一、世行項目采購程序與招標原則

  1、經(jīng)濟性

  世行對貸款的使用,特別對采購和工程招標資金的使用非常重視,對采購和工程招標過程進行嚴格的監(jiān)控,并對其經(jīng)濟性進行嚴格的考核,使所采購貨物和所建工程在滿足項目需要的條件下,資金使用最經(jīng)濟。

  2、有效性

  項目采購與工程招標不僅要考慮經(jīng)濟性,還要看其是否有效,也就是在采購與工程招標中所購物資設備和所建工程,能否在項目建設中有效的發(fā)揮作用。

  3、競爭性

  世行項目采購及工程招標屬于國際貿(mào)易范疇,必須按照國際貿(mào)易慣例進行,通過競爭招標采購,使參加競爭的投標者提高質(zhì)量,降低售價。有利于借款人降低投入成本,達到經(jīng)濟有效地實施項目建設的目的。

  4、公平、公正性

  為了使項目采購與工程招標能在合理有效的競爭機制下進行,世行在《采購指南》中規(guī)定,采購與工程招標要給所有的合格投標商提供公平合理的競爭機會,過程要透明,堅決反對腐敗現(xiàn)象和欺詐行為。并加強對項目采購與工程招標的檢查和審計,如有違反規(guī)定,一經(jīng)查出將受到取消貸款和退賠等懲罰。構(gòu)成違法的由司法機關處理。

  二、世行項目的采購及招標方式

  世行在項目采購及工程招標中,根據(jù)采購金額及工程投入的大小規(guī)定了國際性競爭招標、國內(nèi)競爭招標、有限國際招標、詢價采購(貨比三家)、直接采購、自營工程等方式!皬V西綜合林業(yè)發(fā)展和保護項目”的采購方式及資金限額范圍如下:

  造林工程采取社區(qū)參與形式采購;貨物采購方面單個合同預計金額超過50萬美元的采用國際競爭性招標方式采購,低于50萬美元,高于10萬美元的貨物采用國內(nèi)競爭性招標方式采購。10萬美元以下采用詢價采購或自營工程。

  三、詢價采購

  詢價采購(俗稱貨比三家),實際上就是小范圍的招標,是在比較幾家廠商或經(jīng)銷商(至少三家)報價的基礎上,進行選擇供貨商或承包商。世行貸款《廣西綜合林業(yè)發(fā)展和保護項目》中,有部分設備或工程采用詢價采購方式進行采購。因此,對詢價采購的程序和方法進行介紹。

  1、詢價采購的程序

 。1)編制詢價邀請函

  詢價邀請函是詢價過程中向外發(fā)出的招標要求,內(nèi)容應包括設備清單、主要技術(shù)規(guī)格和技術(shù)參數(shù)等,并標明詢價編號、詢價日期、詢價截止期。

  (2)發(fā)詢價邀請函

  編制好詢價邀請函要發(fā)給三個以上報價人,報價人可以是設備制造廠,也可以是取得設備制造棧授權(quán)銷售的代理公司。

  (3)報價和詢價截止

  在詢價截止期前,報價人要以正式函件提交報價書,報價書除按詢價邀請函要求提供相應的內(nèi)容外,還應附上營業(yè)執(zhí)照等資格證明。報價單要有法人簽字和單位蓋章。詢價截止后,停止接受遲交的報價書。

 。4)審評報價書

  首先對提交的報價書進行初審,去掉明顯不滿足詢價邀請函要求的報價書,只有滿足詢價邀請函基本要求,而且有法人簽字和單位蓋章的報價書,才能參加評比,評比原則有以下幾點:

 、僦饕夹g(shù)參數(shù)相同的報價書,對價格進行比較,合同授予價格最低的報價人。

  ②在價格相同情況下,如果報價書所列的主要技術(shù)參數(shù)優(yōu)于詢價書要求,合同應授予提供設備質(zhì)量優(yōu)、檔次高的報價人。

 。5)編報評比結(jié)果報告

  評比結(jié)束后,將報價書審核和評比結(jié)果,以文字和表格形式匯總編寫成書面的評比報告,評比報告應包含以下內(nèi)容:

  ①基本情況概述:采購物資設備的具體名稱、發(fā)詢價邀請函時間、發(fā)出詢價書份數(shù),到詢價截止期共收到的報價書份數(shù)等。

 、谠u比情況介紹:認定不合格報價書數(shù)量和理由,價格比較結(jié)果和推薦獲得合同的報價人的理由。

 、鄹奖恚赫J真填寫報價評審結(jié)果記錄表

 。6)詢價結(jié)果報審

  根據(jù)有關規(guī)定,“詢價采購方式”為事后審查,但前兩個詢價材料需要報世行審批。詢價材料包括詢價函、報價書以及評是報告。經(jīng)世行審批后的詢價結(jié)果,才能簽定合同。兩個以外并嚴格按照已批準的詢價材料格式和程序進行的第三次詢價,可以不報世行審批直接簽定合同。

  (7)簽定合同

  得出評比結(jié)果,前兩個詢價材料經(jīng)世行審批后,項目辦應向獲得合同的投標商發(fā)出通知,并約定時間進行合同談判和簽定合同,合同應附上物資設備清單、主要技術(shù)規(guī)格和技術(shù)參數(shù)等材料。

 。8)質(zhì)量驗收

  物資材料設備交貨后,項目單位要組織有關人員,根據(jù)合同和行業(yè)標準對貨物質(zhì)量進行驗收,并填報物資設備驗收證明。

 。9)申請付款

  物資材料設備驗收后,區(qū)項目辦將供貨商提供的發(fā)票以及驗收單等與詢價材料一起報區(qū)財政廳債務處審核,審核無誤后,辦理款項支付。

  2、憑證的'管理

  各級項目辦要建立物資設備采購憑證檔案,每一個采購合同,從發(fā)詢價函到貨物驗收,每一步都要留存相應的憑證,按時間和程序建立檔案,以備接受世行及上級主管部門檢查。

  [NextPage] 采購憑證檔案內(nèi)容包括:①詢價邀請函及詢價表;②設備報價書及報價表(附資質(zhì)證明材料);③評審報告及報價評審結(jié)果記錄表;④世行及區(qū)項目辦、區(qū)財政廳對評審結(jié)果批件(前兩個合同);⑤買賣雙方簽署采購合同;⑥貨物驗收單;⑦供貨商開具的發(fā)票。

  四、實施詢價采購需要注意的問題

 。1)同時發(fā)出詢價邀請函,世行規(guī)定,同一批貨物的詢價函必須是同日發(fā)出,并規(guī)定報價截止日,以保證詢價采購的公平性。

 。2)詢價、報價和簽訂合同必須按順序進行

  各種詢價材料和單證上所標日期必須符合以下次序排列:詢價→報價→評審→報批→批準→簽合同→貨物驗收→取得發(fā)票。在詢價采購文件中,不能出現(xiàn)評審日期在前、報價日期在后,簽合同日期在前、詢價日期在后等,違背世行采購程序和步驟的錯誤做法。

  (3)報價商資質(zhì)

  在接收報價書過程中,有的報價商沒有提供齊全資質(zhì)證明,這將影響其取得合同的可能,取得合同的報價商必須補齊應有的資質(zhì)證明。

  (4)必須遵循世行最低價中標的原則

 、偈佬幸(guī)定,要在所有滿足質(zhì)量要求的報價書中選擇報價質(zhì)量最低的報價商授予合同。對于雖然價格最低,但其質(zhì)量不能滿足詢價要求的報價商,必須在其報價中找出充分理由將其排出價格評比之外,使價格評比仍是最低報價中標。

  ②在進行價格比較時,要特別注意報價的價格構(gòu)成。如果其中一個報價中含有運費,其它報價中也應加上運費后再進行比較,以保證比較的公平性。

 、墼诔霈F(xiàn)兩個相同金額最低報價時,必須詳細說明選擇其中一家授予合同的理由。說明材料不能只寫質(zhì)量不好、服務不好等含糊概念,要用具體的數(shù)據(jù)和理由加以說明。

 。5)詢價和采購數(shù)量要一致

  詢價材料出現(xiàn)各種數(shù)量必須前后一致。詢價和報價以及合同所涉及到的數(shù)量必須一致。詢價文件不應涂改,如確需修改的,必須在修改處加蓋公章并由簽約人簽字認可。

 。6)出廠價、零售價要明確

  報價書、合同和發(fā)票的價格要標明是出廠價還是零售價,否則世行只支付75%的貨款。世行贈款的支付比例是,貨物出廠價按100%支付,零售價按75%支付。

 。7)認真建立采購憑證檔案

  世行規(guī)定“詢價采購方式”為事后審查。因此,采購憑證建檔和管理非常重要,必須嚴格按要求認真建立采購憑證檔案,以備接受審查。如果不建立憑證檔案或檔案建立不規(guī)范,就可能被世行定性為錯誤采購,不支付貨款,這是得不償失的。

  五、物資設備驗收、登記和報修的方法和要求

 。1)物資設備驗收

  貨物到達港口和車站后,應按以下要求進行貨物提取和驗收工作:

 、偌皶r與供貨商聯(lián)系,獲得提貨單證,并盡快前往港口、車站提取貨物;

  ②收到貨物后,馬上組織有關的專業(yè)人員或熟悉使用所購設備人員進行數(shù)量核對、外觀檢查、性能測試;

 、垡鶕(jù)裝箱單認真核對貨物數(shù)量,如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不足,要及時通知供貨商;外觀檢查發(fā)現(xiàn)破損和污染等情況,要收集非自身人為造成的破損證據(jù),向供貨商提出更換和索賠;檢驗時出現(xiàn)無法開機和機器運轉(zhuǎn)不正常等情況,要及時停機,馬上按保修卡要求與設備保修部門聯(lián)系,通報情況。

 。2)物資設備登記

  年度計劃中物資設備采購,包括區(qū)項目辦統(tǒng)一招標采購的物資,在采購完成并付款后,區(qū)項目辦將物資采購債務清單分割通知各項目單位,各項目單位應根據(jù)分割通知單,對這部分物資設備進行登記,按規(guī)定的財務管理辦法建帳。

  (3)設備報修

  招標采購的物資設備,采購合同均規(guī)定保修期最少一年,計算機主機三年、汽車二年或5萬公里,這些設備在使用過程中,如果由于質(zhì)量問題引起的故障和損壞,各使用單位要及時按保修卡要求與設備保修部門聯(lián)系,同時將情況以書面形式報告區(qū)項目辦,情況報告要詳細、完整,并說明使用環(huán)境條件等因素,以便按要求更換或修復,不能自行拆機修理和在非保修部門修理。否則得不到應有的保修。

  六、世行項目車輛國際招標采購及減免關稅和通關提貨的簡要介紹

 。ㄒ唬┪袊H招標代理

  根據(jù)財政部規(guī)定,世行項目的國際和國內(nèi)招標采購,必須由國家批準的具有招標資格的專業(yè)貿(mào)易公司進行。因此,在項目立項過程中,要選擇有關公司作為招標代理。我們正在選擇招標代理公司。

 。ǘ┚帉懞蛨髮徴袠宋募藭

  招標文件是世行項目國標競爭性招標采購中具有信息功能、標準功能、法律功能的重要文件。因此,招標文件必須嚴格按照世行采購指南規(guī)定、國家進出口貿(mào)易規(guī)定以及項目的實際情況和需要進行編寫。編寫好的招標文件,首先要報商務部機電設備進口審查辦審查,審查通過后報世界銀行審批,經(jīng)世行批準的招標文件才能用于招標。

 。ㄈ┑菆笳袠送ǜ

  招標文件批準后,要由代理公司在人民日報海外版刊登招標通告,通報招標內(nèi)容,發(fā)標和投標的時間和地點,開標日期等信息。

 。ㄋ模╅_標和評標

  在規(guī)定時間里由招標代理公司,組織用戶和投標商進行公開開標,當眾打開投標文件和宣讀投標報價。開標后由招標代理公司在商務部的專家?guī)炖镫S機抽取相關專家,參加由用戶、招標代理和專家三方組成的評標組,對投標文件進行評審。

 。ㄎ澹┰u標結(jié)果報審

  經(jīng)過評標小組評審得出的評標結(jié)果,由區(qū)項目辦(或財政廳)以正式文稿報商務部機電設備進口審查辦審查,經(jīng)審查后的評標結(jié)果由招標代理公司譯成英文報世行審批。

 。┦跇思昂灦ê贤

  由招標代理公司根據(jù)批準的評標結(jié)果,將該招標合同授予中標的投標商,并進行合同談判和簽訂合同。

  (七)辦理進口許可

  根據(jù)國家有關規(guī)定由區(qū)項目辦統(tǒng)一向有關部門申請辦理進口配額和進口許可證。

 。ò耍┺k理減免車輛進口關稅

  根據(jù)國家海關總署署稅[1999]565號關于《中華人民共和國海關對外國政府、國際組織無償贈送及我國國履行國際條約規(guī)定進口物資減免稅的審批和管理辦法》規(guī)定,以及《海關總署關于補充國際組織名錄的通知》,對于《廣西綜合林業(yè)發(fā)展和保護項目》的物資設備進口若屬減免稅范疇的,則辦理減免進口關稅。辦理減免稅的審批單位為受贈單位或項目執(zhí)行單位所在地海關。辦理減免關稅程序如下:

  代理公司與供貨商簽定合同后,區(qū)項目辦將收齊和辦理好如下材料:

  1、外國政府、國際組織的贈送函或含有減免稅條款的協(xié)定、協(xié)議、國際條約(復印件),如果沒有贈送函或相關協(xié)定,也可提供國際組織駐中國代表處的證明函作為贈送或者贈款采購進口物資的依據(jù)。

  2、進口物資(車輛)清單。

  3、進口批文(車輛進口許可證、機電辦批文)。

  4、采購合同(英文復印件)。

  5、國際招標的形式發(fā)票(中英文復印件)。

  受贈單位申請材料如下:

  1、受贈單位提交的《免稅申請書》。

  2、由受贈單位填寫從海關領取的《進口貨物征免稅申請表》。

  3、受贈單位法人證書以及海關需要的其它單證(復印件)。

 。ň牛﹫箨P及貨物提取

  將辦理好的《進出口貨物征免稅證明》,統(tǒng)一委托有關公司進行報關。

  貨物到達港口后,區(qū)項目辦統(tǒng)一委托商檢、理貨、貨物裝卸、出庫等手續(xù)。并通知各項目單位派員前往港口提貨(接車)。

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